| 索引号: | nfqrmzf-2025-00569 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区统计局 2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
| 发布日期: | 2025-08-30 | 成文日期: | 2025-08-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区统计局 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区统计局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区统计局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区统计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区统计局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区统计局概况
一、主要职责
(一)贯彻实施国家、省、市的统计法律;法规规章政策和计划,结合本区实际,研究制定相关政策和管理办法,并监督检查执行情况。
(二)组织实施国家、省、市统一的基本统计报表制度,根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要,建立健全全区国民经济核算体系;制度全区统一的基本统计报表制度;负责管理和协调各部门制度的统计报表和统计标准。
(三)组织实施周期性的人口、工业、农业、第三生产、劳动力和基本调查单位等重大国情、国力普查;组织协调各部门的统计和国民经济核算工作。
(四)搜集、整理、提供全区性的基本统计资料并对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析,预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
(五)统一审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。
(六)逐步装备现代化信息技术,实现统计计算和数据传输技术的现代化。
(七)组织全区工业、农业、能源、投资、贸易、科技、劳动力、服务业、名录库等各项统计业务的培训和指导,有计划性、针对性地进行统计科学研究,统计教育、统计从业人员的培训。
(八)完成区委、区政府交办的其他或临时性工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区统计局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
独立核算机构2个,纳入部门决算编制范围的行政机关全部干部职工9人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计131.47万元,包括:
1.财政拨款收入131.47万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入131.47万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少10.09万元,降低7.13%,主要原因:纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(二)支出总计131.47万元,包括:
1.基本支出91.16万元,占支出总计的69.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出81.78万元;商品和服务支出8.34万元;对个人和家庭的补助1.04万元。
2.项目支出40.31万元,占支出总计的30.66%。主要包括经济普查工作经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少10.09万元,降低7.13%,主要原因:纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末结转和结余不允许结转到下一年。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出131.47万元,其中:基本支出91.16万元,项目支出40.31万元。与上年相比,财政拨款支出减少10.09万元,降低7.13%,主要原因:纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的95.65%,其中:基本支出完成年初预算的91.88%,项目支出完成年初预算的105.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出131.47万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出107.31万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)33.92万元,主要是基本工资等支出,完成年初预算的31.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)14.44万元,主要是一般行政管理事务经费等支出,完成年初预算的7.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)3.07万元,主要是统计业务相关经费等支出,完成年初预算的3.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)22.80万元,主要是经济普查相关经费等支出,完成年初预算的21.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)33.08万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的32.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
2.社会保障和就业支出12.43万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.04万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员无变化。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.60万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.79万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
3.卫生健康支出4.63万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.05万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.58万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
4.住房保障支出7.09万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.09万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入部门决算编制范围的行政机关干部职工人员减少2人。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是更好地完成经济普查工作及公务用车比往年用的比较多。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加0.50万元,增长33.33%,主要是无等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元,主要用于更好地完成经济普查工作及公务用车比往年用的比较多等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.16万元,其中:人员经费82.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费8.34万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出7.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0.53万元,增长7.85%,主要原因是更好地完成经济普查工作及公务用车比往年用的比较多。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是更好地完成经济普查工作及公务用车比往年用的比较多;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 131.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 107.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.44 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 4.63 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 7.09 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 131.47 | 本年支出合计 | 58 | 131.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 131.47 | 总计 | 62 | 131.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 131.47 | 131.47 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 107.31 | 107.31 |
|
|
|
|
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20105 | 统计信息事务 | 107.31 | 107.31 |
|
|
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|
2010501 | 行政运行 | 33.92 | 33.92 |
|
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2010502 | 一般行政管理事务 | 14.44 | 14.44 |
|
|
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|
2010505 | 专项统计业务 | 3.07 | 3.07 |
|
|
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|
2010507 | 专项普查活动 | 22.80 | 22.80 |
|
|
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2010550 | 事业运行 | 33.08 | 33.08 |
|
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|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 |
|
|
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|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |
|
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60 | 8.60 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | 2.79 |
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210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |
|
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.05 | 2.05 |
|
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |
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221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 |
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 131.47 | 91.16 | 40.31 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 107.31 | 67.00 | 40.31 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 107.31 | 67.00 | 40.31 |
|
|
|
2010501 | 行政运行 | 33.92 | 33.92 |
|
|
|
|
2010502 | 一般行政管理事务 | 14.44 |
| 14.44 |
|
|
|
2010505 | 专项统计业务 | 3.07 |
| 3.07 |
|
|
|
2010507 | 专项普查活动 | 22.80 |
| 22.80 |
|
|
|
2010550 | 事业运行 | 33.08 | 33.08 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60 | 8.60 |
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|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | 2.79 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |
|
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.05 | 2.05 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 |
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|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 131.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 107.30 | 107.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.44 | 12.44 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 4.63 | 4.63 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 7.09 | 7.09 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
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|
本年收入合计 | 27 | 131.47 | 本年支出合计 | 59 | 131.47 | 131.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 131.47 | 总计 | 64 | 131.47 | 131.47 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 131.47 | 91.16 | 40.31 | |
201 | 一般公共服务支出 | 107.31 | 67.00 | 40.31 |
20105 | 统计信息事务 | 107.31 | 67.00 | 40.31 |
2010501 | 行政运行 | 33.92 | 33.92 |
|
2010502 | 一般行政管理事务 | 14.44 |
| 14.44 |
2010505 | 专项统计业务 | 3.07 |
| 3.07 |
2010507 | 专项普查活动 | 22.80 |
| 22.80 |
2010550 | 事业运行 | 33.08 | 33.08 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 12.43 | 12.43 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60 | 8.60 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | 2.79 |
|
210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.05 | 2.05 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |
|
221 | 住房保障支出 | 7.09 | 7.09 |
|
22102 | 住房改革支出 | 7.09 | 7.09 |
|
2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 81.78 | 302 | 商品和服务支出 | 8.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 34.13 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 9.83 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.11 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 11.22 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.60 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 2.79 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 7.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 1.04 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.44 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 82.82 | 公用经费合计 | 8.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.00 | 2.00 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区统计局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 006001本溪市南芬区统计局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 50.05 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 50.05 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(刚性) | 3.96 | 3.7 | 93.54% | 13.3 | 12.44 | |||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 4.83525 | 4.83 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 35.634744 | 35.63 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 完成当年任务,有效完成任务 | 完成当年任务,有效完成任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
综合管理水平 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 99.14 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
| 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 006002本溪市南芬区普查中心-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 49.17 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 49.17 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 42.148622 | 42.14 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 1.059583 | 1.05 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 0.9828 | 0.98 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 完成当年任务,有效完成任务 | 完成当年任务,有效完成任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
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|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
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|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
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|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
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|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于保护公民合法权利,尊重和保障人权 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
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| ||
社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
|
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| |||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |
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|
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| |||
社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 5 | 5 |
|
|
|
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|
| ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
增强部门行政审批管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
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| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
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| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
| 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 922统计开放日经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.3 | 全年执行数 | 0.26 | 执行率 | 86.67% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 统计开放日 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
卫生健康人才培训通过率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村基础设施建设成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 实际利用外资增长率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进青少年发展问题研究深入 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.67 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.67 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 1220统计法颁布日经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.2 | 全年执行数 | 0.1 | 执行率 | 50.1% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 统计局法颁布日 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村基础设施建设成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 产品创新、替代进口程度提升 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.01 | 减分项 | 26.01 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置经费(统计局) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.99 | 全年执行数 | 0.99 | 执行率 | 99.7% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 购买办公设备 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
日常运行维护堤坝、河道长度 | = | 5 | 公里 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 宣传完成时间 | <= | 5 | 天 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本 | >= | 5000 | 元 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 造林绿化林木良种使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 稳定森林生态系统 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.97 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.97 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公共卫生服务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.33 | 全年执行数 | 0.96 | 执行率 | 72.18% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 公共卫生打扫及更夫,卫生间用品 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
日常运行维护堤坝、河道长度 | = | 1 | 公里 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 卫生健康人才培训通过率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | = | 100 | 元 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动产业投资增长率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 生态环境的改善情况 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.22 | 减分项 | 8.21804511 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 加班误餐费(统计局) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0.99 | 执行率 | 99.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 统计宣传及防火防汛等费用 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
水土保持预防监督的检查次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
卫生健康人才培训通过率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本 | >= | 100 | 元 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 生态环境的改善情况 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 对口帮扶贫困县医院项目可持续性 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门(单位)对项目满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.9 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.9 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经济普查数据核查专业经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 10 | 全年执行数 | 7.19 | 执行率 | 71.89% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 更好地完成上级部门安排的工作。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展统计执法检查单位数 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
新建、维护视频监控系统 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 统计调查项目结项评审通过率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
调查方法和统计方法相符性 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 宣传完成时间 | <= | 2 | 天 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 专项数据统计成本控制率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 专利统计数据公开传播度 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.19 | 减分项 | 8.1894 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣及临时用工经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 11.5 | 全年执行数 | 11.36 | 执行率 | 98.74% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 长期聘用劳务派遣1名及临时聘用临时工(一年)2名经费 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
突破关键核心技术数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 中期评估及抽查及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 文化保护、展演展示成本控制 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 生态环境的改善情况 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.87 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.87 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 年鉴制作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.5 | 全年执行数 | 0.49 | 执行率 | 98.4% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 年鉴制作 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受助企业所属地覆盖率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
完成各项参赛任务数量 | = | 1 | 人 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 培训完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
工程验收质量达标率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障制度健全性 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.84 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.84 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 全国经济普查工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数 | 15.61 | 执行率 | 78.06% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 全国经济普查 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护、改造水土保持监测站点数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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|
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| |
招聘数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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|
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|
|
| |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
卫生健康人才培训通过率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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|
|
| |||
时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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|
| |
社会效益指标 | 增加农村务工人员就业率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
生态效益指标 | 项目实施区域生态系统、环境质量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门(单位)对项目满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
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| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.81 | 减分项 | 8.80575 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 通讯费(手机话费) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.2 | 全年执行数 | 0.15 | 执行率 | 72.97% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 手机话费每月超过150元按照150元计算,不超过按照正常数据计算 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 手机短信形式推送科普信息数 | >= | 1 | 万条 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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|
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| |
网络安全手机报送次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 网络宣传资料优质率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
信息网络正常运行比率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 网络故障响应及时率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 慰问物资采购单价 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道利润增长率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 增加农村务工人员就业率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.3 | 减分项 | 8.29655 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 统计“双随机”执法检查经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.2 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 统计双随机执法检查 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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|
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| |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 统计法宣传经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.5 | 全年执行数 | 0.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 统计法宣传 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
打造特色产业项目数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
卫生健康人才培训通过率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 众筹扶贫大赛完成时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本 | >= | 100 | 元 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 民营企业贷款增速高于全省企业贷款增速 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府及部门满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 扶持村村民满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 统计工作手册经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.5 | 全年执行数 | 0.85 | 执行率 | 56.57% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 制作统计工作手册 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水土流失动态监测面积 | = | 10 | 平方米 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
维护、改造水土保持监测站点数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 农村基础设施建设成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 项目区水土流失情况改善 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.66 | 减分项 | 26.65666667 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 统计业务培训经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区统计局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0.87 | 执行率 | 86.64% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 召开统计业务培训会及参加培训会 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成水利工程数量及规模 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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项目验收合格率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 年度放流任务完成的时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 农村基础设施建设成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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社会效益指标 | 有效降低灾害损失率 |
| 低 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7 | 7 |
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生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村村民满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.66 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.66 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计,建议进行政策调整 | √ | 进一步规范预算管理制度,更好地完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作及其他部门工作。 | |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整,压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||


