| 索引号: | nfqrmzf-2025-00556 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) 2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
| 发布日期: | 2025-08-28 | 成文日期: | 2025-08-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级)决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级)概况
一、主要职责
(一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,组织实施工业、信息化的发展规划,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民融合产业发展。
(二)组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,负责工业和信息化行业管理工作,组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。
(三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作,联络、协调驻区中省市直企业。
(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(五)组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推进信息技术应用,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)负责《〈中国制造2025〉辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强区的工作措施和政策建议。
(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织实施先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进先进装备、重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(八)组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。
(九)依法行使全区电力管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场,落实交通产业发展政策。
(十)统筹推进全区工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。
(十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十二)组织实施军民融合产业发展规划,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
(十三)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。
(十四)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
(十五)指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全区军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。
(十七)承担区委南芬区军民融合发展委员会的日常工作。
(十八)落实全区科技发展规划和政策并组织实施和监督检查;统筹区创新体系建设,指导全区科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术产业开发区建设。
(十九)监督实施区级科技项目规划,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;组织实施科技体制改革的政策和总体规划,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(二十)组织实施全区创新驱动发展规划和政策;组织落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(二十一)组织落实全区实施创新型产业集群中长期科技发展规划和促进科技型企业发展的配套政策与措施;会同有关部门落实重大创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进各类科技创新平台建设和科技资源共享。
(二十二)负责引进国外智力工作。组织实施全区引进国外智力规划、政策和管理办法;建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。监督实施出国(境)培训总体规划、政策和年度计划。
(二十三)牵头技术转移体系建设,监督实施科技成果转移转化和促进产学结合的相关政策措施;指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流;负责国家、省、市科学技术奖的组织推荐以及科技成果管理工作。
(二十四)会同有关部门落实科技人才队伍建设规划和政策,落实促进科技人才成长的相关政策,推动高端科技创新人才队伍建设;落实科学技术普及工作规划、政策,负责相关科技宣传、信息、报告、评估、统计管理等工作;指导全区科技保密工作。
(二十五)承担区科技创新工作领导小组日常工作。
(二十六)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、利用外资和国际经济技术合作的方针政策和法律法规。研究开放体制改革、流通体制改革和对外经济技术合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议,协调推进实施相关政策措施;贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委和区政府关于外事、港澳工作的决定。组织实施外事工作管理制度,检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况,协调我区重大外事、涉外活动,负责处理或协助处理重要的涉外事务,围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究,提出我区对外工作的意见和建议,利用对外交往渠道,为全区的经济建设和社会发展服务。
(二十七)负责研究全区内、外贸发展及招商引资等重大问题,负责汇总全区内、外贸发展及招商引资的总体情况,分析全区内、外贸发展及招商引资动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建议;负责全区商务系统的新闻发布联络工作,按权限负责全区商务系统因公出国(境)团组的审批工作,组织协调做好优化营商环境的相关工作。督促指导商贸领域安全生产管理工作。
(二十八)负责推进商贸流通产业结构调整,指导商贸流通业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务(含跨境)等现代流通方式的发展。强化服务贸易行业管理,提升服务贸易发展水平,负责实施全区电子商务和会展业发展规划并做好相关推进管理工作。推动电子商务平台建设,建立电子商务监测、分析、评价体系。
(二十九)实施全区商贸流通业发展规划,推进现代商品流通体系建设,促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施建议,参与对全区重点商业设施建设项目的论证,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(三十)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,落实规范市场运行、流通秩序的政策,指导商业企业诚信经营,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(三十一)宏观指导全区招商引资工作,落实全区有关招商引资工作的规划计划、政策措施,组织、管理和协调全区的招商引资工作。负责收集、整理、统计招商引资项目,策划、组织和实施全区国(境)内、外经贸招商活动。
(三十二)贯彻落实国家对外贸易政策,落实全区对外贸易中长期发展规划、政策和措施,推进全区对外贸易发展体系建设,组织实施全区年度进出口贸易年度计划,负责全区机电产品进出口和加工贸易管理工作,研究、推广新型贸易方式,组织指导企业开拓国际市场等贸易促进活动,组织实施全区外贸出口基地发展规划和相关政策,负责全区进出口基地建设和管理工作。
(三十三)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口贸易政策,执行国家、省、市进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口设备、技术等工作。组织实施全区服务贸易中长期发展规划并开展相关工作,组织实施促进服务出口和服务外包发展计划、政策,推动服务外包平台建设。
(三十四)负责对外经济贸易协调工作,参与区域间自由贸易试验区合作建设,参与开展政府间多双边经贸交流合作,处理我区在国(境)外经贸关系相关事务,联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易及产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
(三十五)宏观指导协调全区外商投资工作,按规定审核外商投资企业设立及变更事项,依法审核区级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章及合同章程的情况,指导外商投资企业审批工作,指导全区利用外资的投资促进工作,研究全区外商投资企业发展动态,协调解决运行过程中的问题,受理外商投资企业的投诉。
(三十六)负责全区对外投资与经济合作工作,执行促进对外经济技术合作的政策措施。积极参与国家“一带一路”倡议合作与建设,引导鼓励支持本地企业实施“走出去”战略。促进与境外贸易机构和有关组织开展交流合作,研究落实我区境外投资的管理办法和具体政策,协调处理对外经济贸易关系中的相关事务。依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务工作,负责协调处理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,贯彻执行国家多双边经贸政策,依法核准或备案区内企业对外投资开办企业等工作。
(三十七)负责对全区各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督,会同有关部门研究落实我区市级以上经济开发区的管理办法,协调指导我区市级经济开发区的建设管理。
(三十八)管理我区与外国友好区(县)以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续,指导我区民间对外交往工作。负责我区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径,负责来我区采访的外国记者的有关事务,指导我区有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。会同有关部门处置境外涉及南芬的突发事件,保护境外我区公民和机构的合法权益,参与处置区内涉外突发事件。配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,协同有关部门查处出国(境)工作中出现的重大违纪事件。贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策,负责我区涉及香港、澳门有关事务,负责来我区采访的港澳记者的有关事务,指导我区有关部门或单位做好港澳记者采访活动的安排。
(三十九)负责在我区举办的国际会议的审批、审核工作,负责以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作,组织接待来我区进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾,统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。
(四十)落实我区有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划,归口管理全区因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作,并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项,协助办理需国家审批的区级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。
(四十一)承担区对外开放领导小组的日常工作。
(四十二)受区政府委托,协调大连海关派驻本溪市办事机构的有关工作。
(四十三)完成区委、区政府、区委外事工作委员会、区委军民融合发展委员会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市南芬区工业和信息化服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计267.98万元,包括:
1.财政拨款收入267.98万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入267.98万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少813.11万元,降低75.21%,主要原因:人员减少、项目减少。
(二)支出总计267.98万元,包括:
1.基本支出67.50万元,占支出总计的25.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出58.69万元;商品和服务支出8.41万元;对个人和家庭的补助0.40万元。
2.项目支出200.48万元,占支出总计的74.81%。主要包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少813.11万元,降低75.21%,主要原因:人员减少、项目减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:预算制定合理、执行严谨。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出267.98万元,其中:基本支出67.50万元,项目支出200.48万元。与上年相比,财政拨款支出减少813.11万元,降低75.21%,主要原因:人员减少、项目减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.99%,其中:基本支出完成年初预算的99.96%,项目支出完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出267.98万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出37.93万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)37.93万元,主要是招商引资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
2.科学技术支出102.39万元,具体包括:
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)102.39万元,主要是科技奖励等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
3.社会保障和就业支出11.03万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.40万元,主要是行政事业单位离退休支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.75万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.88万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
4.卫生健康支出3.09万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.09万元,主要是其他公共卫生等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
5.资源勘探工业信息等支出108.57万元,具体包括:
(1)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)48.41万元,主要是工业和信息产业监管行政运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
(2)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)31.16万元,主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
(3)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)20.00万元,主要是其他支持中小企业发展和管理等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
(4)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)9.00万元,主要是其他资源勘探工业信息等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
6.住房保障支出4.97万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.97万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以支定收。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支定收。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支定收。比上年增加0.50万元,增长33.33%,主要是以支定收等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.50万元,其中:人员经费59.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费8.41万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出8.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少4.34万元,降低34.04%,主要原因是人员减少相关费用减少。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
我单位2024年度项目支出绩效和整体绩效共计267.98万元,达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 267.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 37.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 102.39 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.03 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.09 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 108.57 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4.97 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 267.98 | 本年支出合计 | 58 | 267.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 267.98 | 总计 | 62 | 267.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 267.98 | 267.98 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 37.93 | 37.93 |
|
|
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 37.93 | 37.93 |
|
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 37.93 | 37.93 |
|
|
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 102.39 | 102.39 |
|
|
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 102.39 | 102.39 |
|
|
|
|
|
2069901 | 科技奖励 | 102.39 | 102.39 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
|
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 108.57 | 108.57 |
|
|
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 79.57 | 79.57 |
|
|
|
|
|
2150501 | 行政运行 | 48.41 | 48.41 |
|
|
|
|
|
2150502 | 一般行政管理事务 | 31.16 | 31.16 |
|
|
|
|
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.97 | 4.97 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.97 | 4.97 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.97 | 4.97 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 267.98 | 67.50 | 200.48 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 37.93 |
| 37.93 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 37.93 |
| 37.93 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 37.93 |
| 37.93 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 102.39 |
| 102.39 |
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 102.39 |
| 102.39 |
|
|
|
2069901 | 科技奖励 | 102.39 |
| 102.39 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 108.57 | 48.41 | 60.16 |
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 79.57 | 48.41 | 31.16 |
|
|
|
2150501 | 行政运行 | 48.41 | 48.41 |
|
|
|
|
2150502 | 一般行政管理事务 | 31.16 |
| 31.16 |
|
|
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.00 |
| 9.00 |
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.00 |
| 9.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.97 | 4.97 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.97 | 4.97 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.97 | 4.97 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 267.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 37.93 | 37.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 102.39 | 102.39 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.03 | 11.03 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.09 | 3.09 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 108.57 | 108.57 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4.97 | 4.97 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 267.98 | 本年支出合计 | 59 | 267.98 | 267.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 267.98 | 总计 | 64 | 267.98 | 267.98 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 267.98 | 67.50 | 200.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 37.93 |
| 37.93 |
20113 | 商贸事务 | 37.93 |
| 37.93 |
2011308 | 招商引资 | 37.93 |
| 37.93 |
206 | 科学技术支出 | 102.39 |
| 102.39 |
20699 | 其他科学技术支出 | 102.39 |
| 102.39 |
2069901 | 科技奖励 | 102.39 |
| 102.39 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |
|
210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 108.57 | 48.41 | 60.16 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 79.57 | 48.41 | 31.16 |
2150501 | 行政运行 | 48.41 | 48.41 |
|
2150502 | 一般行政管理事务 | 31.16 |
| 31.16 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 |
| 20.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 |
| 20.00 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.00 |
| 9.00 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 9.00 |
| 9.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.97 | 4.97 |
|
22102 | 住房改革支出 | 4.97 | 4.97 |
|
2210201 | 住房公积金 | 4.97 | 4.97 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 58.69 | 302 | 商品和服务支出 | 8.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 22.58 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 12.53 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4.64 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 4.88 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.40 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.76 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 59.09 | 公用经费合计 | 8.41 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.00 | 2.00 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 066001本溪市南芬区工业和信息化局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 64.13 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 64.13 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(保运转) | 4.656612 | 4.65 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 54.061656 | 54.06 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 4.14 | 3.89 | 94.14% | 13.4 | 12.61 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 按时完成任务,有效完成任务。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
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| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
|
| 0 | 0.7 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 中小企业、民营经济持续健康发展 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
经济效益 | “走出去”企业达成意向合作项目数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 按期完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
提升治理能力 |
| 按期完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
创新驱动发展 | 创业带动就业 |
| 按期完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| |||
总评价得分 | 98.51 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
| 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 安全生产检查专家费(工信) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评选社会科学普及基地数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
支持志愿服务项目数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 外观质量评定得分率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
工程质量等级优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济收入 |
| 增加 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新技术带动流域经济效益 |
| 带动 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | √ | 11111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公经费(企业体验及日常) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 10 | 全年执行数 | 9.98 | 执行率 | 99.79% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传推介会展数量 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
新增技术标准数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 工程质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
设备购置项目质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.98 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.98 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 11111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 科技奖励资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 103 | 全年执行数 | 102.39 | 执行率 | 99.41% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 基本完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 创业领军人才培养支持数量 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
高水平创新创业团队培养支持数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 工程质量等级优良率 | >= | 100 | % | 99.9 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成果质量验收合格率 | = | 100 | % | 99.9 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿产资源高效利用,提高 经济效益 |
| 完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.94 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.94 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 产业发展专项款 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 937 | 全年执行数 | 571.52 | 执行率 | 61.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 基本完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科技创新平台数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 施工质量达标 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
工程验收质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障地区经济发展 |
| 完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿产资源高效利用,提高 经济效益 |
| 完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.1 | 减分项 | 17.09954138 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 促进矿产资源高效利用,提高经济效益。保障地区经济发展,培训高精尖人才,发展地方经济 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 购买商务服务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 10 | 全年执行数 | 10 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时足额发放服务经费 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人才类型 | = | 2 | 种 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |
新增技术标准数量 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 流通企业电子商务应用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
电子商务销售增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动产业投资增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业家数 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 建议增加培训电子商务技术人才,增加服务企业次数,拉动产业投资增长率,流通企业电子商务应用率 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 临时工及劳务派遣人员工资(工信) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 18 | 全年执行数 | 11.18 | 执行率 | 62.1% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
下达项目数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 施工单位质量检测合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
工程建设质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 本年降低自然灾害造成的经济损失比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.21 | 减分项 | 17.21032167 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 1111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 其他工信(购买电脑等办公设备) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织实施重大专项和重点研发计划数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
编制监测成果报告数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 外观质量评定得分率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
采购物资质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 本年降低自然灾害造成的经济损失比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 1111111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 企业贡献奖 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资源调查与动态监测数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
培育智能工厂和数字化车间数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 治理工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
建设项目质量达标率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 本年降低自然灾害造成的经济损失比率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾造成的经济损失 |
| 完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 57.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 57.5 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 1111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 商贸专项业务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按期完成 |
| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 100 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
科技创新成果登记数量 | >= | 100 | 项 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 承储食盐质量完好率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
企业质量合格率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 满意 |
|
| 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 数字辽宁智造强省专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 11 | 全年执行数 | 9 | 执行率 | 81.82% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按时足额发放 | 完成82% | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加试训人数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
调查企业户数 | >= | 0.005 | 万户 | 0.005 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 中期评估及抽查及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业数字化转型成效率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业场次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.18 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.18 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 | √ | 建议上级单位多拨付资金以满足我局运用该笔资金推动企业稳增长的具体举措,促进我区工业经济水平平稳增长 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 招商经费(招商局) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 150 | 全年执行数 | 37.93 | 执行率 | 25.29% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成 | 基本完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目县数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
企业洽谈数量同比变动率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 工程建设质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
外观质量评定得分率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发展水经济 |
| 发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济收入 |
| 增加 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.53 | 减分项 | 33.52851313 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计,建议进行政策调整 |
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政策到期,建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整,压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 | √ | 1111111111111111111111111111111111111111111111 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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