| 索引号: | nfqrmzf-2026-00396 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) 2025年度部门决算 | 主题分类: | 党委部门决算 |
| 发布日期: | 2026-08-18 | 成文日期: | 2026-08-18 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) 2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)负责贯彻落实党中央、省市区委关于加强党风廉政建设的决定。维护党的章程和其他党内法规,对贯彻执行党的路线、方针、政策情况进行监督、检查。
(2)负责落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定,监督检查区委、区政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规及上级颁发的决议、命令的情况。
(3)负责检查并处理区直机关各单位、部门党的组织和区委管理的领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;受理党员的控告和申诉。
(4)负责调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策,法律法规以及违反政纪的行为,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(5)负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
(6)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。
(7)做好纪检监察干部的管理工作,组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
(8)负责全区部门和行业作风建设工作,履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。
(9)承办区委区政府交办的其他任务
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计713.76万元,包括:
1.财政拨款收入713.76万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入713.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加42.57万元,增长6.34%。主要原因:办案经费、人员经费的增加。
(二)支出总计713.76万元,包括:
1.基本支出558.33万元,占支出总计的78.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出493.71万元;商品和服务支出54.70万元;对个人和家庭的补助9.93万元。
2.项目支出155.43万元,占支出总计的21.78%。主要包括纪检监察办案经费、纪检监察转移支付、设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加42.57万元,增长6.34%。主要原因:办案经费、人员经费的增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出713.76万元,其中:基本支出558.33万元,项目支出155.43万元。与上年相比,财政拨款支出增加42.57万元,增长6.34%,主要原因:办案经费、人员经费的增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的111.42%,其中:基本支出完成年初预算的114.22%,项目支出完成年初预算的102.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出713.76万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出575.51万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)420.08万元,主要是纪检监察事务等支出。完成年初预算的112%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。
(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)113.03万元,主要是纪检监察事务等支出。完成年初预算的113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)42.40万元,主要是纪检监察事务(款)其他纪检监察事务等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出69.50万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)9.93万元,主要是退休人员等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.07万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.50万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出27.41万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.41万元,主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
4.住房保障支出41.34万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.34万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.95万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费7.95万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此类支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无此类支出等原因。
3.公务用车购置及运行费7.95万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加1.13万元,增长16.57%,主要是车辆维修费用增加等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.95万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出558.34万元,其中:人员经费503.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等;公用经费54.70万元,主要包括办公费、公务用车维护费、邮电费、差旅费、工会经费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出54.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.92万元,下降6.69%,主要原因是节约开支。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是公务用车4辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
严格按照预算执行
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 713.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 575.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.50 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 27.41 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 41.34 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 713.76 | 本年支出合计 | 58 | 713.76 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 713.76 | 总计 | 62 | 713.76 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 713.76 | 713.76 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 575.51 | 575.51 |
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20111 | 纪检监察事务 | 575.51 | 575.51 |
|
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2011101 | 行政运行 | 420.08 | 420.08 |
|
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|
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|
2011102 | 一般行政管理事务 | 113.03 | 113.03 |
|
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2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 42.40 | 42.40 |
|
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 69.50 | 69.50 |
|
|
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.50 | 69.50 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 9.93 | 9.93 |
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|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.07 | 50.07 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
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210 | 卫生健康支出 | 27.41 | 27.41 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 27.41 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 |
|
|
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221 | 住房保障支出 | 41.34 | 41.34 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 41.34 | 41.34 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 41.34 | 41.34 |
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 713.76 | 558.33 | 155.43 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 575.51 | 420.08 | 155.43 |
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 575.51 | 420.08 | 155.43 |
|
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|
2011101 | 行政运行 | 420.08 | 420.08 |
|
|
|
|
2011102 | 一般行政管理事务 | 113.03 |
| 113.03 |
|
|
|
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 42.40 |
| 42.40 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 69.50 | 69.50 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.50 | 69.50 |
|
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 9.93 | 9.93 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.07 | 50.07 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
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210 | 卫生健康支出 | 27.41 | 27.41 |
|
|
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 27.41 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 |
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|
|
221 | 住房保障支出 | 41.34 | 41.34 |
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 41.34 | 41.34 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 41.34 | 41.34 |
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|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 713.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 575.51 | 575.51 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
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|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
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|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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|
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|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.50 | 69.50 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 27.41 | 27.41 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 41.34 | 41.34 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 713.76 | 本年支出合计 | 59 | 713.76 | 713.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
|
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 713.76 | 总计 | 64 | 713.76 | 713.76 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 713.76 | 558.33 | 155.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 575.51 | 420.08 | 155.43 |
20111 | 纪检监察事务 | 575.51 | 420.08 | 155.43 |
2011101 | 行政运行 | 420.08 | 420.08 |
|
2011102 | 一般行政管理事务 | 113.03 |
| 113.03 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 42.40 |
| 42.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.50 | 69.50 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.50 | 69.50 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 9.93 | 9.93 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.07 | 50.07 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 |
|
210 | 卫生健康支出 | 27.41 | 27.41 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 27.41 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 |
|
221 | 住房保障支出 | 41.34 | 41.34 |
|
22102 | 住房改革支出 | 41.34 | 41.34 |
|
2210201 | 住房公积金 | 41.34 | 41.34 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 493.71 | 302 | 商品和服务支出 | 54.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 209.10 | 30201 | 办公费 | 12.11 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 118.53 | 30203 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 36.81 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.07 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.41 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 41.34 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.93 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 9.93 | 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 3.78 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.95 | 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.36 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
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|
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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|
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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|
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| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
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| 39910 | 资本性赠与 |
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|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 503.64 | 公用经费合计 | 54.70 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区纪律检查委员会(本级) |
| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 7.95 | 7.95 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 7.95 | 7.95 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.95 | 7.95 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项邮电费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 按照工作需要保障机关正常运行 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 10 | 件 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| |||
质量指标 | 日常节能监察重点用能单位覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保证办公楼正常运行 |
| 保证运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |
| 正确导向 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项印刷费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2 | 全年执行数 | 0.54 | 执行率 | 27.12% | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 按照工作需要保障机关正常运行 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 10 | 件 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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|
| |||||||
质量指标 | 发放到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
| ||||||
专项节能监察重点用能单位比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |
| 正确导向 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.71 | 减分项 | 33.712 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| ||||||||||||||||||||||
025年度) | ||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项办公费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数 | 12.94 | 执行率 | 64.7% | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 按照工作需要保障机关工作正常运行 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 10 | 件 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| ||||||||
质量指标 | 专项节能监察重点用能单位比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
|
| |||||||
预算执行率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |
| 正确导向 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
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|
| |||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.47 | 减分项 | 17.4697015 | 绩效自评总得分 | 79 | |||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | ||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| ||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他建议 |
|
| ||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| |||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 政风肃纪年度绩效考核 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 8 | 全年执行数 | 7.69 | 执行率 | 96.12% | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 政风肃纪2025年度绩效考核 | 按照要求圆满完成年度任务 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||||
完成执法监察专项行动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||||||
质量指标 | 专项节能监察重点用能单位比例 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||||||
日常节能监察重点用能单位覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 人才创造的年度经济效益不低于上年水平 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
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| |||||
社会效益指标 | 项目效果持续性 |
| 好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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|
|
|
|
| ||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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| ||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.61 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.61 | ||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
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| |||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 信息系统运行维护 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 15 | 全年执行数 | 1.05 | 执行率 | 7.0% | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 信息系统运行维护 | 按照计划圆满完成年度工作任务 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||||
搭建统计系统平台 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||||||
质量指标 | 网络系统正常运行率 | = | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||||||
网络系统正常运行 | = | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统全年正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息系统建设完备性 |
| 信息完备 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
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| ||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.7 | 减分项 | 31.7 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 设备购置费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 5.09 | 全年执行数 | 1.36 | 执行率 | 26.67% | ||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 办公设备购置 | 按需完成办公设备购置 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 50 | 件 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||||
质量指标 | 办案效果优良率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||||
执法办案完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 |
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| |||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.67 | 减分项 | 33.66713864 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| ||||||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 纪检监察转移支付 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 150 | 全年执行数 | 1.15 | 执行率 | 0.77% | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 严格按照上级规定要求落实 | 按照上级要求圆满完成年度任务 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 5 | 件 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||||||
执法办案案件数量 | >= | 5 | 件 | 5 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| ||||||||
质量指标 | 办案效果优良率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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| |||||||
案件结案率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||||||||
时效指标 | 案件办理时限达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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| |||||||
成本指标 | 案件平均成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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| |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
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|
| ||||||
社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| |||||||
生态效益指标 | 提升民众环境保护意识情况 |
| 明显提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
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| |||||||
可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
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| |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
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| ||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.08 | 减分项 | 31.07666667 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | ||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| ||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他建议 |
|
| ||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| |||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| ||||||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 纪检监察培训费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 纪检监察培训费 | 按照计划完成年度任务 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | >= | 6 | 次 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| ||||||
培训时长 | >= | 50 | 小时 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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| |||||||
培训考试通过率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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|
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |
| 正确导向 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
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|
| ||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
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| |||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | ||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| ||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他建议 |
|
| ||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| |||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| ||||||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 纪检监察办案经费(纪委) | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 5.24 | 全年执行数 | 5.24 | 执行率 | 100% | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 执法办案费 | 圆满完成年度任务 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 50 | 件 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
质量指标 | 办案效果优良率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
执法办案任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
| ||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | |||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | ||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| ||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| ||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他建议 |
|
| ||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| |||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办案费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数 | 89.35 | 执行率 | 89.35% | ||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 纪委办案经费 | 按照计划圆满完成年度任务 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 5 | 件 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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侦察办案数 | = | 5 | 件 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||||
质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||||
执法办案完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 |
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| |||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 20 | 20 |
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.93 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.93 | ||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
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| |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025年误餐补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.39 | 全年执行数 | 0.39 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 按规定实施 | 按规定落实政策待遇 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 20 | 天 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |||||
驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 3 | 件 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
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| |||||||
质量指标 | 新增技能人才计划完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| ||||||
群众投诉率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业家数 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
| |||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 持续运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| ||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025年纪检监察转移支付 | |||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | |||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 12.41 | 全年执行数 | 4.19 | 执行率 | 33.74% | |||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 按上级要求按时完成 | 按要求圆满完成年度任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
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|
| ||
驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 50 | 件 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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|
| ||||
质量指标 | 督察督办事项整改率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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|
| |||
发现问题整改情况 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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|
|
| ||||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 5 | 天 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
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| |||
案件办结时效性 |
| 及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 |
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|
|
|
|
|
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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|
|
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| ||
可持续影响指标 | 保障经济社会可持续发展 |
| 较好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、社会公众满意度 | > | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
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|
|
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来电群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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|
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|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.37 | 减分项 | 34.37429492 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| ||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | ||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| ||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| ||||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| ||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| ||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| ||||||||||||||||
其他建议 |
|
| ||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| |||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| ||||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| ||||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| ||||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| ||||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| ||||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| ||||||||||||||||
其他意见 |
|
| ||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| |||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年纪检监察转移支付 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 52.72 | 全年执行数 | 31.53 | 执行率 | 59.81% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 各项目标均按要求完成 | 按要求圆满完成年度任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持县级纪检监察机关数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
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|
| |
驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 10 | 件 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
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|
|
| |||
质量指标 | 督察督办事项整改率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
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|
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|
|
| ||
监督检查执行度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
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|
|
|
| |||
时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 经费支出规范性 |
| 规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
差旅费和培训费所占比例 | <= | 0.1 | % | 0.1 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |
| 高于去年 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
监察对象在能源方面节约率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 促进青少年发展问题研究深入 |
| 研究深入 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
服务企业家数 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 明显改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保障公共设施正常运行 |
| 保障群众生活需要 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 持续稳定运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
受益群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 十分满意 | % | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 十分满意 | % | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.98 | 减分项 | 26.98067868 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建议严格按照财政部门几上级部门的统一要求,进一步规范预算资金管理,提高预算科学性、准确度。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 003001中国共产党本溪市南芬区纪律检查委员会-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 488.83 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 488.83 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 500.97554 | 500.97 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 33.686274 | 33.02 | 98.03% | 13.3 | 13.03 | ||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 24.374582 | 24.33 | 99.83% | 13.4 | 13.37 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 严格按照要求执行,圆满完成各项目标任务 | 严格按照要求执行,圆满完成各项目标任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 4 | 4 |
|
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|
|
|
| ||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
|
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|
| ||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
|
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
|
|
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|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
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|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
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|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 |
| 明显下降 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
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|
|
|
| |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
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|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善巡视巡察上下联动工作格局 |
| 成果显著 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立预算绩效管理机制 |
| 精准控制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 99.7 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 建议严格按照财政部门及上级部门的统一要求,进一步规范预算管理,提高编制预算科学性、准确度等, | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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