| 索引号: | nfqrmzf-2025-00528 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)2024年度部门决算 | 主题分类: | 党委部门决算 |
| 发布日期: | 2025-08-27 | 成文日期: | 2025-08-27 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调关系、具体执行机构、督促检查机构作用;了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强固结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。(二)组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况。(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;协助各民主党派、区工商联合会、区侨联做好干部管理工作;反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,组织实施全区统一战线宣传工作政策和规划。(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派加强自身建设,引导各民主党派履行职责、发挥作用。(六)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府有关民族、宗教工作方针、政策和法律、法规。(七)负责对少数民族代表人士和宗教界代表人士的政治安排;管理少数民族群众性组织;保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动。协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。(八)负责联系、培养无党派人士。(九)参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。(十)统一管理侨务工作。(十一)指导各乡镇(街道)党工委、区直机关工委、国有企事业、科研院所、高校统一战线工作,指导协调政府有关部门统一战线工作。(十二)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策以及省委、省政府和市委、市政府对台工作部署,研究制定全区对台工作、涉台事务相关政策规定。(十三)完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
南芬区委统战部行政编制5名。设部长1名,由区委领导同志兼任;副部长2名,其中1名分管日常工作的副部长,兼任区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室)、区委港澳工作办公室(区政府港澳事务工作办公室)主任,正科级;1名副部长兼任区民族宗教事务局局长、区侨务办公室主任,副科级。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计96.82万元,包括:
1.财政拨款收入96.82万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入96.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少27.10万元,降低21.87%,主要原因:人员减少。
(二)支出总计96.82万元,包括:
1.基本支出65.08万元,占支出总计的67.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出57.31万元;商品和服务支出7.47万元;对个人和家庭的补助0.30万元。
2.项目支出31.73万元,占支出总计的32.78%。主要包括民族宗教工作经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少27.10万元,降低21.87%,主要原因:人员减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年初预算。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出96.82万元,其中:基本支出65.08万元,项目支出31.73万元。与上年相比,财政拨款支出减少27.10万元,降低21.87%,主要原因:人员减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.98%,其中:基本支出完成年初预算的99.99%,项目支出完成年初预算的99.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出96.82万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出81.49万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)22.99万元,主要是少数民族地补费等支出,完成年初预算的88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)0.45万元,主要是民主党派工作经费等支出,完成年初预算的23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动减少。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)49.76万元,主要是人员类等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)4.89万元,主要是人员类等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
(5)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)3.40万元,主要是人员类等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
2.社会保障和就业支出6.49万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.30万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.19万元,主要是人员保险类等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
3.卫生健康支出3.33万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.33万元,主要是人员类保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
4.住房保障支出5.51万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.51万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平,主要是无等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.08万元,其中:人员经费57.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费7.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出7.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少1.19万元,降低13.74%,主要原因是人员减少。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
预算绩效顺利完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
正常运行
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 96.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 81.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.49 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.33 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 5.51 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 96.82 | 本年支出合计 | 58 | 96.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 96.82 | 总计 | 62 | 96.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 96.82 | 96.82 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 81.49 | 81.49 |
|
|
|
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|
20123 | 民族事务 | 22.99 | 22.99 |
|
|
|
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|
2012304 | 民族工作专项 | 22.99 | 22.99 |
|
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20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.45 | 0.45 |
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|
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 |
|
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|
20134 | 统战事务 | 58.05 | 58.05 |
|
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2013401 | 行政运行 | 49.76 | 49.76 |
|
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2013402 | 一般行政管理事务 | 4.89 | 4.89 |
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|
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|
2013404 | 宗教事务 | 3.40 | 3.40 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.49 | 6.49 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |
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210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |
|
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 |
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|
221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 96.82 | 65.08 | 31.73 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 81.49 | 49.76 | 31.73 |
|
|
|
20123 | 民族事务 | 22.99 |
| 22.99 |
|
|
|
2012304 | 民族工作专项 | 22.99 |
| 22.99 |
|
|
|
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
|
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
|
20134 | 统战事务 | 58.05 | 49.76 | 8.29 |
|
|
|
2013401 | 行政运行 | 49.76 | 49.76 |
|
|
|
|
2013402 | 一般行政管理事务 | 4.89 |
| 4.89 |
|
|
|
2013404 | 宗教事务 | 3.40 |
| 3.40 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 |
|
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|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.49 | 6.49 |
|
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|
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 |
|
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|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 |
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221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 96.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 81.49 | 81.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.49 | 6.49 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.33 | 3.33 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 5.51 | 5.51 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 96.82 | 本年支出合计 | 59 | 96.82 | 96.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 96.82 | 总计 | 64 | 96.82 | 96.82 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 96.82 | 65.08 | 31.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 81.49 | 49.76 | 31.73 |
20123 | 民族事务 | 22.99 |
| 22.99 |
2012304 | 民族工作专项 | 22.99 |
| 22.99 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.45 |
| 0.45 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.45 |
| 0.45 |
20134 | 统战事务 | 58.05 | 49.76 | 8.29 |
2013401 | 行政运行 | 49.76 | 49.76 |
|
2013402 | 一般行政管理事务 | 4.89 |
| 4.89 |
2013404 | 宗教事务 | 3.40 |
| 3.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.49 | 6.49 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |
|
210 | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.33 | 3.33 |
|
221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |
|
22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |
|
2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 57.31 | 302 | 商品和服务支出 | 7.47 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 22.93 | 30201 | 办公费 | 2.73 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 14.95 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 4.14 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 5.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.30 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.49 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.94 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 57.61 | 公用经费合计 | 7.47 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区委员会统战部(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年度少数民族地区补助费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 25 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 80.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按规定执行 | 顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
检验检测工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |
网络宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部24年地补费工作预算管理还需改进,要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024统战部设备购置经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0.54 | 执行率 | 53.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 工作顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检验检测工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
设备、设施更换数量 | >= | 100 | 台(套) | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |
网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.35 | 减分项 | 26.35 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部固定资产工作预算管理还需改进,要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 非公经济工作经费(2024年) | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3 | 全年执行数 | 0.8 | 执行率 | 26.66% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 努力完成2024年非公经济工作任务 | 顺利完成24年非公经济工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检验检测工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动产业投资增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.67 | 减分项 | 33.66640667 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部非公经济工作预算管理还需改进,要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 民主党派工作经费(2024) | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2 | 全年执行数 | 0.45 | 执行率 | 22.49% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 努力完成2024年度民主党派工作任务 | 统战部24年度民主党派工作顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
完工项目验收合格率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增收致富培训人员增收比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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网络宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| |||
社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| ||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字事业知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.25 | 减分项 | 33.2493 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部民主党派工作预算管理还需改进,要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
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政策到期,建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 民主党派建设资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 5 | 全年执行数 | 1.04 | 执行率 | 20.78% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 为进一步支持我区民主党派基层组织建设,逐步实现民主党派基层组织工作规范化、制度化,切实发挥基层组织在凝聚党派成员、履行职能方面的作用。申请资金支持民主党派基层组织开展各类学习宣传教育、实践调研活动、参政议政、理论研究等方面。 | 顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人才数量 | = | 30 | 人 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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辽宁青年科技奖标准执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 演出总场次逐年增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高新技术企业增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.08 | 减分项 | 33.0778 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部民主党派工作预算管理还需改进,要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 民族宗教工作经费(2024年) | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 5 | 全年执行数 | 3.4 | 执行率 | 68.02% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 努力完成2024年民族宗教工作任务 努力完成2024年民族宗教工作任务 | 统战部2024年民族宗教工作顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数年均增长率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| |
储备物资人为耗损下降率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| |||
社会效益指标 | 红十字事业知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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|
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.8 | 减分项 | 17.801898 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部民族宗教工作预算管理还需改进,要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 统战事务工作经费(2024年) | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数 | 0.94 | 执行率 | 94.21% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 努力完成2024年统战事务工作 | 2024年统战部事务工作顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 储备物资价格波动率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.42 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.42 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战事务工作经费预算管理,还需要围绕精准预测、动态监控、高效执行来认真执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 政治特别费(2024年) | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2 | 全年执行数 | 1.58 | 执行率 | 78.8% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 努力完成2024年政治特别工作 | 统战部2024年政治特别工作顺利完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 技术支持覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.88 | 减分项 | 8.88033 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | √ | 南芬区统战部政治特别工作,预算管理还需要围绕精准预测、动态监控、高效执行来执行。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 032001中国共产党本溪市南芬区委员会统一战线工作部-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 69.34 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 69.34 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(保运转) | 3.526359 | 3.52 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 4.2822 | 3.88 | 90.71% | 13.3 | 12.06 | ||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 57.672487 | 57.67 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 保证南芬区统战部2024年工作正常运转 | 南芬区统战部2024年度工作运转正常 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 政治效益 | 舆论导向正确 |
| 是 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |
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社会效益 | 对口脱贫工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| |||
服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |
| 是 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
民族宗教事务法制化进程 |
| 是 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
创新驱动发展 | 人才队伍建设 |
| 是 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
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总评价得分 | 98.76 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 中共南芬区委员会统战部预算管理改进需围绕,精准预测、动态监控、高效执行三个核心目标。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
| 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,完善制度,严格核定预算,遵守各项法律法规,增强预算项目管理,节约支出。 | ||||||||||||||||


