索引号: nfqrmzf-2025-00509 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级) 2024年度部门决算 主题分类: 党委部门决算
发布日期: 2025-08-26 成文日期: 2025-08-26
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辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级) 2024年度部门决算

发布时间:2025-08-26 09:10:03 【字体:



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第一部分  辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)概况

 

一、主要职责

1.负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排;负责区委的对外接待和总值班工作。
‎    2.负责区委日常文书处理和文书档案管理工作;负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
‎    3.围绕市委、区委工作部署收集信息、反馈动态;承担区委文件起草、修改和审核工作。
‎    4.负责党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重要工作部署落实情况的督促检查;负责省委、市委、区委领导同志指示的转达催办落实工作。
‎    5.负责区委领导和区委机关的安全保卫工作;负责区委机关行政后勤管理和财务管理工作。
‎    6.承办区委保密委员会日常工作,依法履行保密行政管理职能;规划、指导、协调全区保密工作建设,负责处理涉外有关保密工作事务。
‎    7.根据全区工作部署,提出年度咨询课题计划;为区委、区政府组织的各种咨询活动做好组织、协调和服务工作。
‎    8.完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计288.82万元,包括:

1.财政拨款收入288.82万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入288.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加60.30万元,增长26.39%,主要原因:人员工资、保险、公积金调整以及新增项目。

(二)支出总计288.82万元,包括:

1.基本支出155.08万元,占支出总计的53.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出115.52万元;商品和服务支出39.15万元;对个人和家庭的补助0.41万元。

2.项目支出133.74万元,占支出总计的46.31%。主要包括保密检查和消除系统购置费,设备购置经费,档案馆检测鉴定费,涉密电视会议系统建设设备购置费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加60.30万元,增长26.39%,主要原因:人员工资、保险、公积金调整以及新增项目。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:财务使用一体化系统,资金的使用方式是以收带支,收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出288.82万元,其中:基本支出155.08万元,项目支出133.74万元。与上年相比,财政拨款支出增加60.30万元,增长26.39%,主要原因:人员工资、保险、公积金调整以及新增项目。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.99%,其中:基本支出完成年初预算的99.99%,项目支出完成年初预算的100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出288.82万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出247.61万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1.39万元,主要是区委办公设备购置费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)117.76万元,主要是工资福利支出和商品服务等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)128.46万元,主要是保密检查和消除系统购置费,设备购置经费,档案馆检测鉴定费,涉密电视会议系统建设设备购置费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出25.83万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.41万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.02万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.51万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.89万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出5.92万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.92万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出9.47万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.47万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.57万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照公务用车运行维护费的预算数执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.57万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.57万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照公务用车运行维护费的预算数执行。比上年减少2.51万元,降低49.41%,主要是公务用车车减少一台等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.57万元,主要用于燃油费及修理费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.08万元,其中:人员经费115.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费39.15万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出39.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少20.20万元,降低34.04%,主要原因是压缩公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

良好

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


‎ 

 


 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

288.82

一、一般公共服务支出

32

247.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

25.83

 

9

 

九、卫生健康支出

40

5.92

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

9.47

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

288.82

本年支出合计

58

288.82

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

288.82

总计

62

288.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

288.82

288.82

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

247.61

247.61

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.39

1.39

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

1.39

1.39

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

246.22

246.22

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

117.76

117.76

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

128.46

128.46

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.83

25.83

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

21.94

21.94

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.41

0.41

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

10.51

 

 

 

 

 

20808

抚恤

3.89

3.89

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

3.89

3.89

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.92

5.92

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.47

9.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.47

9.47

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.47

9.47

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

288.82

155.08

133.74

 

 

 

201

一般公共服务支出

247.61

117.76

129.85

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.39

 

1.39

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

1.39

 

1.39

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

246.22

117.76

128.46

 

 

 

2013101

行政运行

117.76

117.76

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

128.46

 

128.46

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.83

21.94

3.89

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

21.94

21.94

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.41

0.41

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

10.51

 

 

 

 

20808

抚恤

3.89

 

3.89

 

 

 

2080802

伤残抚恤

3.89

 

3.89

 

 

 

210

卫生健康支出

5.92

5.92

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.47

9.47

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.47

9.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.47

9.47

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

288.82

一、一般公共服务支出

33

247.61

247.61

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

25.83

25.83

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

5.92

5.92

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

9.47

9.47

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

288.82

本年支出合计

59

288.82

288.82

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

288.82

总计

64

288.82

288.82

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

288.82

155.08

133.74

201

一般公共服务支出

247.61

117.76

129.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.39

 

1.39

2010302

一般行政管理事务

1.39

 

1.39

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

246.22

117.76

128.46

2013101

行政运行

117.76

117.76

 

2013102

一般行政管理事务

128.46

 

128.46

208

社会保障和就业支出

25.83

21.94

3.89

20805

行政事业单位养老支出

21.94

21.94

 

2080501

行政单位离退休

0.41

0.41

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

10.51

 

20808

抚恤

3.89

 

3.89

2080802

伤残抚恤

3.89

 

3.89

210

卫生健康支出

5.92

5.92

 

21011

行政事业单位医疗

5.92

5.92

 

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

 

221

住房保障支出

9.47

9.47

 

22102

住房改革支出

9.47

9.47

 

2210201

住房公积金

9.47

9.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

115.52

302

商品和服务支出

39.15

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

43.61

30201

 办公费

18.01

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

25.75

30202

 印刷费

3.65

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

8.77

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30205

 水费

0.34

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

11.02

30206

 电费

 

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

10.51

30207

 邮电费

1.14

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

5.92

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

0.48

30211

 差旅费

0.17

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

9.47

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

 

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.41

30215

 会议费

4.98

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

0.41

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

0.92

312

对企业补助

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

 

31201

资本金注入

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

0.83

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

2.57

31205

利息补贴

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

6.54

31206

其他资本性补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

 

30240

 税金及附加费用

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

 经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

 资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

 

人员经费合计

115.93

公用经费合计

39.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

2.57

2.57

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

2.57

2.57

其中:(1)公务用车运行维护费

2.57

2.57

    (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

   其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

档案馆检测鉴定费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

3

全年执行数(万元)

2.8

执行率

93.33%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时完成检测鉴定工作

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

检测项目完成数

=

1

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量

=

1

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

检测样品合格率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

样本检测质量合格率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

检验检测服务能力提升

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

检验检测质量提升

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

9.33

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

关于大冰沟森林公园建设国家安全教育基地

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

2.17

全年执行数(万元)

2.17

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

生态效益指标

保障公共设施正常运行

 

正常

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

保护生态系统

 

完善

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

关于由洋同志发放一次性伤残补助和医疗费用

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

3.89

全年执行数(万元)

3.89

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额发放

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

维护政府信誉

 

信誉好

 

 

0.0%

10

0

 

 

 

 

 

 

 

营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围

 

关爱

 

 

0.0%

10

0

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

100

%

0

0.0%

10

0

 

 

 

 

 

 

 

服务或受益对象满意度

>=

100

%

0

0.0%

10

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

国安办办公经费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

2.84

全年执行数(万元)

1.77

执行率

62.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时完成工作任务

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证办公楼正常运行

 

正常运行

 

 

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

办公系统正常运转率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

打造良好的办公环境

 

良好

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

部门办公正常运行

 

正常运行

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

6.26

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区委办保密检查和消除系统购置费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

3

全年执行数(万元)

3

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

该项目标在年底前完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

系统正常运行率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

确保机关事业单位平稳运行

 

完成

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区委办公设备购置费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

1.4

全年执行数(万元)

1.39

执行率

99.31%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时完成目标任务

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

项目合格率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

设备利用率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

资金使用效益覆盖面

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

9.93

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区委办临时用工人员工资

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

4.8

全年执行数(万元)

2.72

执行率

56.67%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

完成率100%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

提高工作效率

 

完成

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

促进地区发展

 

完成

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

5.67

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区委办设备购置经费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

30.9

全年执行数(万元)

26.44

执行率

85.58%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

购置设备质量达标率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

设备完好达标率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

设备设施投入使用率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

设备功能实现率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

8.56

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区委办应急误餐补助

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

5

全年执行数(万元)

4.6

执行率

91.9%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

当地经济增长率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

增加社会经济收入

 

完成

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

9.19

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

三年行动领导小组第七次会议PPT制作费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

3.2

全年执行数(万元)

2.3

执行率

71.88%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时完成工作目标

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

制作科普宣传品数

>=

1

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

节目专题片制作完成率

>=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

三年行动计划子项目覆盖率

=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

正确引导舆论导向

 

正确引导

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

7.19

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

涉密电视会议系统建设设备购置

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

103.98

全年执行数(万元)

58.19

执行率

55.96%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按计划逐步完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

 

最大发挥

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

设备利用率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

5.6

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

省委巡视期间误餐补助

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

4.17

全年执行数(万元)

4.17

执行率

99.86%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

 

完成

 

 

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

生产效率提高率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

9.99

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

省委巡视期间住宿费和会场使用费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额(万元)

21

全年执行数(万元)

20.31

执行率

96.72%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额交纳率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

正常运转率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

发放到位率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

培训人数增长率

=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

设施功能运转无故障率

>=

100

%

0

0.0%

20

0

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

0

预算执行率得分

9.67

减分项

0

绩效自评总得分

0

 

部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

023001中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-210505000

部门年初预算收入金额

153.58

部门年初预算支出金额

153.58

年度主要任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(刚性)

7.9732

7.28

91.35%

10

9.13

基本支出人员经费(保工资)

104.675966

104.67

100%

10

10

基本支出人员经费(保工资)

10.51028

10.51

100%

10

10

基本支出公用经费(保运转)

32.609356

32.6

100%

10

10

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

年度目标

完成当年任务,有效完成任务。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

绩效指标

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析



履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

 

0

3.5

0

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

 

0

3.3

0

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

 

0

3.3

0

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

 

0

3.3

0

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

 

0

3.3

0

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

 

0

3.3

0

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

 

0

1.6

0

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

 

0

1.6

0

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

 

0

1.8

0

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

 

0

0.7

0

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

 

0

0.7

0

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

 

0

0.7

0

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

 

0

0.7

0

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

 

0

0.7

0

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

 

0

0.8

0

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

 

0

0.7

0

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

 

0

2.5

0

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

 

0

2.5

0

 

 

 

 

 

 

社会效应

服务对象满意度

服务企业满意度

>=

100

%

 

0

6.6

0

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

窗口服务效率满意度

>=

100

%

 

0

6.8

0

 

 

 

 

 

 

主管部门满意度

上级主管部门满意度

>=

100

%

 

0

6.6

0

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

建立预算绩效管理机制

 

管理规范

 

 

0

2.5

0

 

 

 

 

 

 

提升治理能力

 

制度有效

 

 

0

2.5

0

 

 

 

 

 

 

总评价得分

0

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

 

 

建议改进业务管理

 

 

建议改进预算编制管理

 

 

建议进一步提升预算执行效率和效益

 

 

建议改进资产管理

 

 

建议改进政府采购管理

 

 

建议调整公共服务标准

 

 

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

 

 

建议消减低效、无效资金或结构调整

 

 

建议回收长期沉淀的资金

 

 

其他建议

 

 

主管部门审核意见

建议继续全额安排

 

 

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

 

 

规范预算管理

 

 

改进业务管理

 

 

改进预算编制管理

 

 

提升预算执行效率和效益

 

 

改进资产管理

 

 

改进政府采购管理

 

 

调整公共服务标准

 

 

削减低效、无效资金

 

 

对资金结构进行调整

 

 

收回长期沉淀的资金

 

 

其他意见

 

 

主管部门总体意见

 

财政部门审核意见

建议继续全额安排

 

 

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

 

 

规范预算管理

 

 

改进业务管理

 

 

改进预算编制管理

 

 

提升预算执行效率和效益

 

 

改进资产管理

 

 

改进政府采购管理

 

 

调整公共服务标准

 

 

削减低效、无效资金

 

 

对资金结构进行调整

 

 

收回长期沉淀的资金

 

 

其他意见

 

 

财政部门总体意见